Esteu aquí

Edició de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes

Nom del Proveïdor Objecte del Contracte Data Adjudicació Import Editar
PRONTOSERVIS, SL
Lloguer wc's festes hostal 2019 24-10-2019 120,00 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum ep avda generalitat 24-10-2019 88,35 €
ALEGRE SPORTS- EMILIO ALEGRE ARIÑO
Reds futbol 11 24-10-2019 85,00 €
MUÑOZ FORNERS, SL
Tikets festa sega, 24-10-2019 51,46 €
RODA BONFILL, SL
Dia de la dona dianar xaranga estrella band 24-10-2019 118,98 €
ALFREDO BENITO BO
Col·locar interfono llar d'infants 24-10-2019 990,00 €
TERESA BERTOMEU CURTO
Sardina per a sardinada plaça baous 24-10-2019 133,14 €
FORN DE PA CARBO- PABLO BERTOMEU SALVADO
Panoli festes majors 24-10-2019 113,64 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum ep de l'esglesia s/n 24-10-2019 129,67 €
PRONTOSERVIS, SL
Lloguer wc trobada de joves 24-10-2019 50,00 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum camp de futbol 24-10-2019 418,89 €
SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL- RICOH
Copies fotocopiadora ricoh 24-10-2019 266,39 €
APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL
Iteuve wolswagen , 24-10-2019 45,37 €
RODA BONFILL, SL
Refrescos muntada de la plaça de bous 24-10-2019 22,88 €
COMERCIAL ARQUES, SCCL
Material brigada cole 21 abril 24-10-2019 9,05 €
FORN DE PA CARBO- PABLO BERTOMEU SALVADO
Barres de pa per a festes majors 24-10-2019 34,81 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum escola 21 abril monturiol 24-10-2019 345,02 €
EXCAVACIONS ALIFONSO, SLU
Obra abocador mangueres 24-10-2019 4.421,50 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum ep plaça dr josep maimo 24-10-2019 124,06 €
DELTA INDUSTRIA GRAFICA IMPRESSORS S.L.U
150 tikets color cine fresca 24-10-2019 40,00 €
ANGEL GARCIA MOLINA
Nota simple cami lligallo 24-10-2019 6,01 €
EBRECLIK, SLU
Manteniment informatic 24-10-2019 437,50 €
COMERCIAL ARQUES, SCCL
Materials brigada vies publiques 24-10-2019 382,58 €
EUROPREUS- AGUSTI VENTURA
Espuma flor i testos per a l'esplai 24-10-2019 13,50 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum de l'estacio col·legi mgc 24-10-2019 32,93 €