Esteu aquí

Edició de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes

Nom del Proveïdor Objecte del Contracte Data Adjudicació Import Editar
RODA BONFILL, SL
Dia de la dona dianar xaranga estrella band 24-10-2019 118,98 €
ALFREDO BENITO BO
Col·locar interfono llar d'infants 24-10-2019 990,00 €
PIXELS & IMPRESSIONS, SL
Impressió 25 cartells cursa running 24-10-2019 20,00 €
FORN DE PA CARBO- PABLO BERTOMEU SALVADO
Panoli festes majors 24-10-2019 113,64 €
COPATE - CONSORCI DE POLÍTIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L'EBRE
Ampliacio contenedors 24-10-2019 4.430,00 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum ep de l'esglesia s/n 24-10-2019 129,67 €
PRONTOSERVIS, SL
Lloguer wc trobada de joves 24-10-2019 50,00 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum camp de futbol 24-10-2019 418,89 €
SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL- RICOH
Copies fotocopiadora ricoh 24-10-2019 266,39 €
RODA BONFILL, SL
Refrescos muntada de la plaça de bous 24-10-2019 22,88 €
TERESA BERTOMEU CURTO
Sardina per a sardinada plaça baous 24-10-2019 133,14 €
JOSE RAMON BENAIGES BERTOMEU
Vanguardies mes de setembre 24-10-2019 27,52 €
FORN DE PA CARBO- PABLO BERTOMEU SALVADO
Barres de pa per a festes majors 24-10-2019 34,81 €
DAVID PUJOL MARTI
Audiovisuals festes 24-10-2019 169,59 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum escola 21 abril monturiol 24-10-2019 345,02 €
EXCAVACIONS ALIFONSO, SLU
Obra abocador mangueres 24-10-2019 4.421,50 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum ep plaça dr josep maimo 24-10-2019 124,06 €
DELTA INDUSTRIA GRAFICA IMPRESSORS S.L.U
150 tikets color cine fresca 24-10-2019 40,00 €
EBRECLIK, SLU
Manteniment informatic 24-10-2019 437,50 €
COMERCIAL ARQUES, SCCL
Material brigada cole 21 abril 24-10-2019 9,05 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum c/societat 14 scrua 24-10-2019 157,84 €
EUROPREUS- AGUSTI VENTURA
Espuma flor i testos per a l'esplai 24-10-2019 13,50 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum de l'estacio col·legi mgc 24-10-2019 32,93 €
EXCAVACIONS ALIFONSO, SLU
Hores tractor i retro via publica 24-10-2019 3.175,69 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum ep poligon industrial catalunya 24-10-2019 88,08 €