Esteu aquí

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes 2019

Data Adjudicació Objecte del Contracte Import Total Facturat
MANUALITATS MIRO, S.L. 05-03-2019 Disfressa st josep i verge maria i altres material 62,81 €
GAS NATURAL SERVICIOS,SA 05-03-2019 Plan 12 període 343,16 €
ASCENSORES ZENER GRUPO PALENCIA, SLU 05-03-2019 Revisión y engrase de ascensor 86,75 €
PROMICSA 05-03-2019 Publicacio consell sectorial scrua 142,00 €
AUTO VULCANIZADOS EUROPA S.L 05-03-2019 Reparacions tractor retro 868,00 €
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A 05-03-2019 Periode cuota febrer 25,54 €
EUROPREUS- AGUSTI VENTURA 05-03-2019 Esplai 4 torres bosses basura 4,00 €
RODA BONFILL, SL 05-03-2019 Val transeunt 4,36 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A 05-03-2019 Abono/ref.factura.877908152 fra:ta6640310542 181,53 €
PEREZ BONFILL SC 05-03-2019 Tapes maridatge sega 1.218,18 €
Page SUM 2.936,33