Esteu aquí

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes 2019

Data Adjudicació Objecte del Contracte Import Total Facturat
PETRONIEVES, SL 18-03-2019 Gasoil camp de futbol 463,64 €
JAVIER GOMEZ SANCHEZ 18-03-2019 Parc infantil carnaval 2019 1.500,00 €
JORDI CABALLE CAIRE 18-03-2019 Il·luminacio,tecnics carnaval 2019 1.450,00 €
FATSINI S.L 18-03-2019 Lloguer infraestructura carnestoltes 2019 2.300,00 €
NEUS ESPINOS MELICH 18-03-2019 Flors decoracio per a la calçotada 58,36 €
MUÑOZ FORNERS, SL 05-03-2019 Material per taller cuina esplai nadal 49,27 €
ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA 05-03-2019 Plataforma corp. contenido editorial 1.337,16 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A 05-03-2019 Abono/ref.factura:027906001 fra:60-b998-011264 350,44 €
CORREUS I TELEGRAFS 05-03-2019 Cartes ordinaries i certificades 180,52 €
PEREZ BONFILL SC 05-03-2019 Xocolatada santa llucia 132,23 €
Page SUM 7.821,62