Esteu aquí

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes 2019

Data Adjudicació Objecte del Contracte Import Total Facturat
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A 06-05-2019 Movistar- 71,82 €
EBREDIGITRAL, SL 06-05-2019 Serveis gestió 527,13 €
DAVIMA MOTORS, SL 06-05-2019 Lloguer vehicle 1.089,00 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A 06-05-2019 Abono/ref.factura:027906001 fra:60-d998-011288 366,08 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A 06-05-2019 Abono/ref.factura:027906201 fra:60-d998-011289 54,65 €
ENDESA ENERGIA, SA, 06-05-2019 Abono llum -156,10 €
ENDESA ENERGIA, SA, 06-05-2019 Llum scrua 149,88 €
ENDESA ENERGIA, SA, 06-05-2019 Llum abono scrua -193,78 €
ENDESA ENERGIA, SA, 06-05-2019 Llum scrua 154,53 €
ENDESA ENERGIA, SA, 06-05-2019 Llum scrua 165,51 €
Page SUM 2.228,72