Esteu aquí

Edició de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes

Nom del Proveïdor Objecte del Contracte Data Adjudicació Import Editar
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum c/ independencia 29-05-2018 320,37 €
MARIA NATIVIDAD ESCODA PLA- COMERCIAL CID
Dolços per taller infantil fira comerç 29-05-2018 12,95 €
DELTA INDUSTRIA GRAFICA IMPRESSORS S.L.
Cartells ruta de les tapes 29-05-2018 246,00 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum c/ sindicat 29-05-2018 276,31 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum c/ ventureta 29-05-2018 234,54 €
XIRIPARC, SL
Infraestructura per fira de l'arros 29-05-2018 2.314,05 €
PINDEC CREATIU, SL
Pintar plaça dels infants 29-05-2018 326,73 €
EBRE MATTER SERVICE S.L.
Reparacions edifici ajuntament 29-05-2018 108,40 €
COMERCIAL ARQUES, SCCL
Materials per brigada ermita 29-05-2018 45,60 €
CATS SERVEIS, SL
Vuidar contenidor runa plaça bous 29-05-2018 250,00 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum casal jove 29-05-2018 6,37 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum pol. ind. catalunya 29-05-2018 82,49 €
ANTONI HUGUET, SL
Fitosanitaris per brigada municipal 29-05-2018 179,82 €
EBRE MATTER SERVICE S.L.
Reparacions fira comerç 29-05-2018 377,00 €
EBRE MATTER SERVICE S.L.
Reparacions camp de futbol 29-05-2018 556,24 €
ALIMENTACIÓ TAFALLA
Productes per rostida fires 29-05-2018 13,78 €
PASQUAL CARLES
Reparacions vehicle municipal 29-05-2018 87,50 €
ENDESA ENERGIA, SA,
Llum escola 21 d'abril 29-05-2018 514,51 €
DAVIMA MOTORS, SL
Lloguer vehicle policial nissan 2093 jdr 18-05-2018 1.089,00 €
DELTA INDUSTRIA GRAFICA IMPRESSORS S.L.
Cartells rutes 2018 18-05-2018 17,00 €
APLICACIONS DECORATIVES BAIX EBRE SCCL
2ª fase fundició formigó plaça pompilio 18-05-2018 1.060,00 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A
Facturacion concertada fija 18-05-2018 386,36 €
COMERCIAL ARQUES, SCCL
Material brigada 18-05-2018 65,00 €
CEPSA
Consum de gasoil vehicles abril 18-05-2018 1.236,06 €
DELTA INDUSTRIA GRAFICA IMPRESSORS S.L.
20 cartells ruta de les tapes 18-05-2018 17,00 €