Esteu aquí

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes 2019

Data Adjudicació Objecte del Contracte Import Total Facturat
NEW DIVER, SL 30-10-2019 Parc inflable dia dona i humor amarillo 1.600,00 €
ENDESA ENERGIA, SA, 30-10-2019 Llum c/societat 14 142,10 €
KANARS S.L 30-10-2019 Arena triturada per treballs brigada 208,79 €
ENDESA ENERGIA, SA, 30-10-2019 Llum c/societat 14 174,88 €
COMERCIAL ARQUES, SCCL 30-10-2019 Material (rapid) per a la brigada 6,90 €
COMERCIAL ARQUES, SCCL 30-10-2019 Material brigada per rotonda farmacia 71,13 €
COMERCIAL ARQUES, SCCL 30-10-2019 Portland cemex mur acera rotonda 39,84 €
PRONTOSERVIS, SL 30-10-2019 Lloguer wc portatils per a la festa sega 140,00 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA 30-10-2019 Aigua cr futbol 1 217,56 €
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGUA 30-10-2019 Aigua cr major boca 2,71 €
Page SUM 2.603,91