Esteu aquí

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes 2019

Data Adjudicació Objecte del Contracte Import Total Facturat
VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA 18-04-2019 Consum aigua març 10,91 €
ANTONI VALLDEPEREZ ARNAU 18-04-2019 Aspersor camp futbol 895,00 €
ALEGRE SPORTS- EMILIO ALEGRE ARIÑO 18-04-2019 Trofeus festa de l'esport 773,50 €
PEREZ BONFILL SC 18-04-2019 Vale carnestoltes 16,53 €
MAQUINARIA AGRICOLA M.PERIS S.L 18-04-2019 Canviar pany vestidor 2 camp futbol 105,07 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A 18-04-2019 Aboni/ref. factura 1.187,01 €
PEREZ BONFILL SC 18-04-2019 Vals carnestoltes 41,32 €
GEOTERMIACAMPREDO S.L. 18-04-2019 Reparacions varies edificis municipals 1.167,13 €
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A 18-04-2019 Extensions mobils 64,06 €
SEGURDADES, SL 18-04-2019 Assessorar proteccio dades 780,00 €
Page SUM 5.040,53