Esteu aquí

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes 2018

Data Adjudicació Objecte del Contracte Import Total Facturat
ENDESA ENERGIA, SA, 05-07-2018 Llum c/ sant genis 203,52 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A 05-07-2018 Resum servei abono 177,73 €
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB 05-07-2018 Extractes de inscripcions 3,30 €
ENDESA ENERGIA, SA, 05-07-2018 Llum c/ montsia fra 175,52 €
TELEFONICA MOBILES ESPAÑA S.A 05-07-2018 Telefonia movil fra 45,65 €
GAS NATURAL SERVICIOS, SA 05-07-2018 Gas natural ceip mgc 193,50 €
PIROTECNIA TOMAS SL 05-07-2018 Material pirotènic per la festa de sant joan 402,25 €
EVOBAC INTEGRAL SERVICES, SLU 05-07-2018 Materials neteja fra 75,62 €
VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA 05-07-2018 Servei aigua mineral oficines 165,27 €
OFICOMPLET 05-07-2018 Destructora hsm x15 247,95 €
Page SUM 1.690,31